Informes elaborados por la Oficina de Control Interno de TMSA vigencia 2015
A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2015.
- Informe N° OCI-2015-001 - Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS - Segundo Semestre de 2014
- Informe N° OCI-2015-002 - Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias
- Informe N° OCI-2015-003 - Seguimiento Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informe N° OCI-2015-004 - Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- Informe N° OCI-2015-005 - Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Vigencia 2014
- Informe N° OCI-2015-006 - Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2015-007 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2015-008 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2015-009 - Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Informe N° OCI-2015-010 - Análisis Solicitudes Cesión Derechos Económicos Comité Verificación
- Informe N° OCI-2015-011 - Informe Pormenorizado de Control Interno - Nov-2014 a Feb-2015
- Informe N° OCI-2015-012 - Verificación Proceso de Liquidación Contratos de Alimentación Fase II
- Informe N° OCI-2015-013 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2015-014 - Revisión al Proyecto de Manual de Funciones y Competencias Laborales
- Informe N° OCI-2015-015 - Auditoría Interna Proceso Gestión de TIC"s
- Informe N° OCI-2015-016 - Auditoría Especial Tarjetas de Acceso Asignadas a la Policía Nacional
- Informe N° OCI-2015-017 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2015-018 - Seguimiento Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informe N° OCI-2015-019 - Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- Informe N° OCI-2015-020 - Auditoría Interna Proceso Gestión de Mercadeo
- Informe N° OCI-2015-021 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2015-022 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2015-023 - Verificación de la Liquidación de Saldos Presupuestales
- Informe N° OCI-2015-024 - Verificación de la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)
- Informe N° OCI-2015-025 - Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo a Junio de 2015
- Informe N° OCI-2015-026 - Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS - Primer Semestre de 2015
- Informe N° OCI-2015-027 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2015-028 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2015-029 - Auditoría Interna Proceso Evaluación y Gestión Modelo de Operación SITP
- Informe N° OCI-2015-030 - Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica y Contractual
- Informe N° OCI-2015-031 - Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- Informe N° OCI-2015-032 - Seguimiento Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informe N° OCI-2015-033 - Seguimiento Planes Mejoramiento (Contraloría de Bogotá - Oficina de Control Interno).
- Informe N° OCI-2015-034 - Seguimiento Adendas Proceso Licitación Pública 04 de 2015.
- Informe N° OCI-2015-035 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2015-036 - Análisis Solicitudes de Cesión de Derechos Económicos - Comité de Verificación.
- Informe N° OCI-2015-037 - Arqueo de Caja Menor.
- Informe N° OCI-2015-038 - Auditoría Interna Proceso Desarrollo Estratégico y Sistema Administración Riesgos.
- Informe N° OCI-2015-039 - Acompañamiento Entrega de Cargo - Subgerencia Jurídica.
- Informe N° OCI-2015-040 - Auditoría Interna Proceso Gestión del Talento Humano.
- Informe N° OCI-2015-041 - Arqueo de Caja Menor.
- Informe N° OCI-2015-042 - Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio a Octubre de 2015.
- Informe N° OCI-2015-043 - Austeridad y eficiencia en el Gasto Público- Decreto Nacional 1737 de 1998- Decreto Distrital 030 de 1999
- Informe N° OCI-2015-044 - Actividad de Fomento de la Cultura del Control y Autocontrol- 2015
- Informe N° OCI-2015-045 - Verificación de la Liquidación de Saldos Presupuestales
- Informe N° OCI-2015-046 - Auditoría Interna Procesos: Planeación del SITP / Supervisión y Control de la Operación del SITP
- Informe N° OCI-2015-047 - Auditoría Interna Proceso Gestión de Servicios Logísticos
- Informe N° OCI-2015-048 - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones Propias del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
- Informe N° OCI-2015-049 - Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano TRANSMILENIO S.A.
- Informe N° OCI-2015-050 - Informes de empalme- Cumplimiento Circular Externa N° 005 DE 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación
Para ver los informes de años anteriores, puede entrar al siguiente enlace:
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Fecha de publicación 27/08/2013
Última modificación 29/09/2022
Fecha de publicación 27/08/2013
Última modificación 29/09/2022